А счет учета взаиморасчетов подразумевает наличие аналитического учета по договорам? Если нет, то создайте фиктивные договоры а-ля "Основной договор" и всё. Как вариант.
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
08.06.2015 15:37:05
В конфигурации "Инфокрафт:Формула ЖКХ" документа "Поступление на расчетный счет" нет. Видимо, речь идет о конфигурации "Инфокрафт:Формула ЖКХ + Бухгалтерия"? Опишите подробней: версия конфигурации, в какой момент возникает ошибка, какая формулировка у возникшей ошибки? На каком счете БУ вы учитываете взаиморасчеты с населением (собственниками, жильцами, лицевыми счетами)? Или вы просто не хотите вести разрез аналитического учета "Договор" во взаиморасчетах с потребителями услуг? Сейчас поле "Договор" на закладке "Платежи" обязательное к заполнению, Вас это смущает?
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|
23.03.2015 16:46:20
Процитирую руководство пользователя:
Раздел 2.2 Взаимодействие с типовыми конфигурациями "Программный продукт "Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия" является дополнением к типовой конфигурации фирмы 1С "Бухгалтерия предприятия 3.0". В связи с технической сложностью взаимодействия системы расчета квартплаты и типовой конфигурации самостоятельное обновление типовой составляющей продуктов силами пользователей производить не рекомендуется. Разработчик гарантирует поставку и обновление в виде готового к использованию объединенного продукта с уже внесенными изменениями после выхода типовой конфигурации" Вы уверены, что не хотите воспользоваться помощью разработчиков?
Изменено:
Дмитрий Шпаковский - 23.03.2015 19:06:11
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|
03.03.2015 17:20:07
Раздел "Расчеты". На панели навигации есть меню "Печатные формы отчетов". Создайте новую печатную форму. В качестве шаблона используйте "ЕПД-2". Параметры страницы задать не получится, видимо программно устанавливаются. А вот с макетом поиграть можно, там есть незадействованные области, которые его в ширину растягивают.
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|
19.04.2015 13:20:39
Чтобы решить проблему с начислением пени на суммы перенесенные из 7-ки надо остатки разбить по периодам образования задолженности. Т.е. если общая задолженность за последние 3 месяца = 9 000, то надо ввести остатки 1 месяц - 3 000, 2 месяц - 3 000, 3 месяц - 3 000. Можете на каком-нибудь лицевом проверить. Думаю поможет.
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|
19.04.2015 13:16:52
Судя по т.е. кон. сальдо услуги с минусом отнесение переплаты на аванс вы не используете. Можете попробовать несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.
1. Посмотрите стандартный документ "Перенос переплаты" (пункт меню "Регламенты\Перенос переплаты"). Название отражает суть; 2. Оформите документ "Корректировка начислений" (пункт меню "Квартплата\Корректировка начислений") - надо увеличить остаток по услуге ГВС и уменьшить остаток по Отоплению. Этакий вариант ручного закрытия переплаты. 3. Включите отнесение переплаты на аванс, перепроведите документы оплаты и выполните регламентную операцию "Регламенты\Зачет авансов" или "Регламенты\Зачет аванса лицевого счета".
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|
01.03.2015 23:38:39
Выходит иначе ) Вот одна из тем по закрытию в БП 3.0 -
Ну и процитирую кусочек "С учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг). При выборе данного варианта распределения затраты списываются только по тем видам услуг (номенклатурным группам), по которым отражена выручка от оказания услуг; "
Шпаковский Дмитрий, ООО "Консалт-Информ" г. Ухта
|
|
|